करदात्यांसाठी जुलै 2026 मध्ये काही महत्त्वाच्या तारखा आहेत, ज्यामध्ये FY 2025-26 साठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे. या तारखा चुकल्यास विलंब शुल्क (Late Fees), व्याज आणि काही कर लाभ गमावण्याचा धोका आहे.
काय घडले?
जुलै 2026 हा महिना वैयक्तिक करदात्यांसाठी आणि व्यवसायांसाठी कर भरण्याच्या नियमावलीनुसार (Tax Compliance) खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयकर विभागाने (Income Tax Department) टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (TDS) आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न्स (ITR) भरण्यासाठी विशिष्ट मुदती जाहीर केल्या आहेत. या महिन्यात व्यवस्थित नियोजन करणे, विलंब शुल्क टाळणे आणि सर्व कर सवलती (Tax Benefits) कायम ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी या तारखा लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
जुलै महिन्यातील महत्त्वाच्या तारखा
करदात्यांनी आणि टीडीएस कापणाऱ्यांनी खालील तारखा लक्षात ठेवाव्यात:
- 7 जुलै: एप्रिल-जून 2026 तिमाहीसाठी टीडीएस जमा करण्याची अंतिम तारीख. विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडून (Assessing Officer) तिमाही जमा करण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच, तिमाहीत मिळालेले फॉर्म आणि घोषणापत्रे (Declarations) अपलोड करण्यासाठीही ही अंतिम मुदत आहे.
- 30 जुलै: जून 2026 मध्ये कापलेल्या विशिष्ट श्रेणीतील करांसाठी चालान-सह-विवरणपत्र (challan-cum-statement) सादर करण्याची अंतिम मुदत.
- 31 जुलै: वैयक्तिक करदात्यांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची तारीख आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR-1 आणि ITR-2) दाखल करण्याची ही अंतिम मुदत आहे.
नियमांचे पालन का महत्त्वाचे?
या मुदती पाळणे केवळ दंड टाळण्यासाठी नाही, तर तुमची आर्थिक स्थिती सुरक्षित ठेवण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. जर एखादी व्यक्ती 31 जुलैची ITR दाखल करण्याची मुदत चुकवते, तर त्यांना उशिरा फाइलिंगसाठी दंड भरावा लागतो. तात्काळ आर्थिक परिणामांव्यतिरिक्त, विलंबाने कर भरल्यास भविष्यातील मूल्यांकन वर्षांमध्ये काही तोटे (Losses) पुढे नेण्याची (carry forward) संधी गमवावी लागू शकते. यामुळे भविष्यात कराचा बोजा वाढू शकतो, कारण ते तोटे भविष्यातील उत्पन्नावर समायोजित करता येणार नाहीत.
शेवटच्या क्षणी फाइलिंगचा धोका
जुलै महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत फाइलिंगसाठी थांबल्यास करदात्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. इन्कम टॅक्स पोर्टलवर जास्त ट्रॅफिकमुळे वेबसाइट हळू चालणे, एरर येणे किंवा सिस्टीम बंद पडणे अशा समस्या उद्भवू शकतात, ज्यामुळे वेळेवर फाइलिंग करणे कठीण होते. तसेच, शेवटच्या क्षणी फाइलिंग करताना महत्त्वाची कागदपत्रे चुकण्याची किंवा गणनेत चुका होण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे प्रक्रिया उशिरा सुरू होऊ शकते किंवा नंतर सुधारित रिटर्न (revised return) दाखल करावा लागू शकतो. त्यामुळे, कर सल्लागार सहसा अंतिम मुदतीपूर्वीच फाइलिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देतात.
गुंतवणूकदारांनी काय तपासावे?
गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांसाठी, सर्व उत्पन्न आणि कापलेला कर योग्यरित्या दर्शविला गेला आहे याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, जसे की फॉर्म 26AS आणि AIS (Annual Information Statement), गोळा करणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही TDS साठी जबाबदार असाल, तर 30 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी चालान-सह-विवरणपत्राशी तुमच्या नोंदींची पडताळणी करा. वैयक्तिक करदात्यांनी, ITR-1 किंवा ITR-2 फॉर्ममध्ये चुका टाळण्यासाठी, कॅपिटल गेन्स (Capital Gains) आणि डिव्हिडंड (Dividends) यांसारख्या सर्व उत्पन्नाचे स्रोत तयार असल्याची खात्री करावी.
