మార్కెట్ అంచనాలను మించి, JSW Cement యొక్క ఆపరేటింగ్ EBITDA 35.2% పెరిగి ₹3,915 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది కంపెనీ కార్యకలాపాల్లో ఉన్న బలమైన వృద్ధిని సూచిస్తుంది. కన్సాలిడేటెడ్ సేల్స్ వాల్యూమ్స్ కూడా 15% పెరిగి 38.87 మిలియన్ టన్నులకు చేరాయి. ఖర్చుల తగ్గింపునకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్లే ఈ అద్భుత ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయి.
కార్యకలాపాల సామర్థ్యం (Operational Efficiency) పెరగడంతో, ఆపరేటింగ్ EBITDA పర్ టన్ను ₹140 మెరుగుపడి ₹1,051 కి చేరుకుంది. పవర్ ఖర్చుల్లో 15% తగ్గడం, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చుల్లో 4% క్షీణించడం దీనికి ప్రధాన కారణాలు.
దేశీయ గ్రే సిమెంట్ ఉత్పత్తి 15.4% పెరిగి 36.37 మిలియన్ టన్నులకు చేరగా, కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ 77% కి చేరింది (గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 72% ఉండేది). మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్ లలో కొత్త ప్లాంట్లు ప్రారంభించడంతో, దేశీయ గ్రే సిమెంట్ కెపాసిటీ 188.66 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక స్థాయికి చేరింది. రాబోయే Q4 FY26 లోనే మరో 8-9 మిలియన్ టన్నుల కెపాసిటీ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ (CapEx) ₹2,357 కోట్లుగా నమోదైంది.
ఒకసారి వచ్చే ఖర్చు (Exceptional Charge) ₹88 కోట్లు ఉన్నప్పటికీ, నికర లాభం ₹1,725.40 కోట్లకు చేరింది. సాధారణ లెక్కల ప్రకారం (Normalised basis), పన్నుల తర్వాత లాభం 32% పెరిగి ₹1,792 కోట్లకు చేరుకుంది. JSW గ్రూప్లో కీలకమైన కంపెనీగా, JSW Cement భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సిమెంట్ తయారీదారులలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. సుస్థిరత (Sustainability) వైపు కంపెనీ చూపుతున్న శ్రద్ధ కూడా ప్రశంసనీయం. పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగం 42.1%కి పెరిగింది (గత ఏడాది కంటే 34% ఎక్కువ).
కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉంది. నెట్ డెట్-టు-EBITDA నిష్పత్తి 1.08 కి మెరుగుపడింది. స్టీల్ తయారీలో వచ్చే ఉప-ఉత్పత్తులను (by-products) ఉపయోగించి పర్యావరణ అనుకూల నిర్మాణ పరిష్కారాలను అందించడంలో, అలాగే GGBS ఉత్పత్తిలో JSW Cement తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
